2021年3月26日,弘旭公司在机关一楼会议室召开了弘旭公司内部审计室成立暨内部审计工作启动会,公司领导及各单位、部门负责人参加了本次会议。
会上,首先由公司综合部部长张祺宣读了弘旭公司为进一步加强企业内部审计工作,推动实现国有企业和国有资本审计监督全覆盖,决定成立内部审计室的文件。随后,弘旭公司党委副书记、纪委书记、工会主席代杰在会上对内部审计室的工作职能进行了明确,要求内部审计室要认真贯彻落实国家《公司法》、《审计法》及安全环保等法律、法规,严格执行上级主管部门、泸天化集团公司、股份公司及弘旭公司的各项管理制度按照工作职能切实履职,保障公司合法、合规经营。
内部审计室组成人员代表也在会上做了表态发言,表示虽然现阶段公司内部审计工作还是刚起步,但是在公司领导对审计工作的重视和全面的支持下,审计人员充满信心,从最简单的合规性审计等小项目做起,通过不断学习和积累经验,提高工作能力,一定为保障公司的生产经营工作尽职、尽力。
公司总经理王嘉也在会上对内部审计工作提出要求:一是各单位要高度重视,认识到内部审计工作对企业经营发展的重要性,全力配合,确保内部审计在经营管理工作中的全覆盖;二是审计人员要加强学习,不断提高,满足内部审计工作要求,在开展工作中要结合外审提出的意见,逐步规范化工作流程;三是对于内部审计中发现的问题要正确面对,根据国家法律、法规和上级单位制度及时制定可行的整改方法并抓好落实,形成闭环管理,切实让内部审计工作提高企业内部管理水平。
最后,公司单位书记熊辉进行了总结发言并对公司的内部审计工作进行了指导,他表示:公司各级首先要明确内部审计作为现代企业内部管理中的组成部分,是从审计专业出发,以国家法律、法规为准绳,规范企业经营行为的重要一环,是对各项内部管理工作指正纠偏、预防发生更大问题的必要手段。为了企业的合法合规、发展,进一步提高生产经营工作的流程流畅,各单位和部门都要充分了解审计、配合审计、利用审计,通过内部审计不断提高自身管理水平,为公司开展好各项工作保驾护航,在公司“十四五”的开局之年,以内部审计为强化内部管理的抓手之一,做好起步冲刺、开局决战的奋斗起步。(文:夏恒 图:张祺)